Pagamento della partita
Descrizione
L´ Manuelle Abbinato da pagamenti effettuati consente di avere una panoramica precisa dei pagamenti attualmente in corso (es. sono sotto forma di assegno per posta o sono stati inoltrati alla banca come bonifico, supporto dati o online banking), ma che non hanno ancora stato registrato sul tuo conto bancario.
Imposta il parametro Contrassegna la fattura come "pagata" non attivo , a tutti i pagamenti eseguiti viene assegnato lo stato gedruckt e sarà sul Elenco aperto conti fornitori elencati nella panoramica della liquidità. Ora confronta questi pagamenti con gli addebiti diretti sul tuo estratto conto. I pagamenti riconciliati non vengono più visualizzati nell'elenco aperto della contabilità fornitori.
Per la automatico Imposta il parametro per riconciliare i pagamenti eseguiti Contrassegna la fattura come "pagata" aktiv in modo che tutti i pagamenti eseguiti ottengano lo stato immediatamente bezahlt ottenuto.
Apri il menu BUSINESS il menu di selezione Pagamenti in uscita e seleziona la voce Pagamento della partita.
La parte del programma Corrispondenza dei pagamenti sarà aperto.
La tabella mostra tutto pagamenti effettuati elencati.
Nella colonna ZA viene specificato il metodo di pagamento:
- C = schiarimento
- L = addebito diretto
- P = per Cancella gli elementi aperti nella gestione finanziaria
- Q = Velocizza l'interfaccia
- S = spunta
- Ü = trasferimento
Puoi limitare il numero di pagamenti in uscita visualizzati:
Contrassegna i pagamenti in uscita che sono stati addebitati sul tuo conto bancario come bezahltdigitando nella prima colonna della tabella mettere. Store nella colonna Prenotato in data la data di registrazione nonché nella colonna Estratto conto n. il numero dell'estratto conto.